近日,為了適應新形勢內部審計工作發(fā)展要求,更好地規(guī)范和指導內部審計業(yè)務工作。樂至縣審計局根據(jù)《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》《四川省內部審計條例》《中國內部審計準則》等相關規(guī)定,結合樂至內部審計工作實際,印發(fā)了《內部審計主要審計文書、文本參考格式及說明》,對內部審計主要審計業(yè)務文書、文本格式進行了修訂和完善。
樂至縣審計局把內部審計業(yè)務文書規(guī)范化管理工作作為推進內部審計業(yè)務基礎建設的重要抓手,本次共梳理修訂了《審計通知書》《審計報告》《審計決定書》等7種主要審計文書和《審計取證單》《審計工作底稿》《調查詢問記錄》等10種審計文本,每份審計文書和審計文本從標題、內容、表述等各方面提出了明確要求,對內部審計實踐具有較強的指導性,為內部審計人員加強業(yè)務學習,統(tǒng)一規(guī)范操作,提高工作質量奠定了基礎。